แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 |
|
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2565 |
ขอแจ้งแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
ตามที่หน่วยงานตรวจสอบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของเทศบาลตำบลท่ามะพลา
ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลาอนุมัติแล้ว นัยตาม (ข้อ 21) แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่ อำนวนควาใสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบ และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ได้ทราบแผนการตรวจสอบฯพร้อมบันทึกฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงแจ้งแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 จำนวน 1 เล่ม แนบมาท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2565 |
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 |
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 |
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|
|
|
|
|
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 |
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน |
|
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 |
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|
|
|
|
|
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 |
|
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 |
หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา จึงได้จัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ(รหัส 1000) วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตรงานทุกระดับมีคสามเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่คสามรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีปีะสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 |
|
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2565 |
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2565 |
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
ประกาศวันที่ 2 กันยายน 2565 |
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ามะพลา ที่ 463/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
แจ้งผลการสอบทานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองของเทศบาลตำบลท่ามะพลา |
|
ประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2565 |
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรได้คัดเลือก อปท.นำร่องตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับเทศบาลตำบลท่ามะพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก อปท.นำร่อง จัดส่งผลประเมินตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินการสอบทานผลการประเมินและการประเมินและแจ้งผลการสอบทานให้ อปท.นำร่องทราบ นั้น
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสอบทานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองของเทศบาลตำบลท่ามะพลา เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการสอบทานผลการประเมินดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
|
|
|
|
|
|
|
การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2565 |
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ามะพลา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน |
|
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565 |
เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น เทศบาลตำบลท่ามะพลา ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วนงานเรียบร้อยแล้ว
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565 |
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 |
|
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565 |
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่
|
|
เอกสารแนบ :
|
|
|
|
|